Gemersko-malohontské múzeum
IČO:
35985097
Nám. M. Tompu 5
Rimavská Sobota
97901
Vyhľadávanie
| Zverejnené | Identifikátor | Typ | Dodávateľ | Predmet | Suma s DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-16 | 190122258 | Faktúra | Tibor Varga TSV Papier | Kancelárske potreby | 191.88€ |
| 2012-05-16 | 1/2012 | Zmluva | Lýdia Páneková - CHOV-MIX | Užívanie nebytových priestorov nachádzajúce sa v budove GMM v... | |
| 2012-05-16 | 16/2012 | Zmluva | RESTAURO ATELIER s.r.o. | Zmluva o výpožičke | |
| 2012-05-15 | 17/2012 GMM | Objednávka | Kermat s.r.o. | Hlina modelovacia T-4 cervena | 12.24€ |
| 2012-05-15 | 02052012 | Zmluva | RESTAURO ATELIER s.r.o. | I. etapa odborneho restaurovania figuralneho sadroveho reliefu | |
| 2012-05-15 | 007712 | Faktúra | Kermat s.r.o. | Hlina modelovacia T-4 cervena | 12.24€ |
| 2012-05-15 | 298/2012 | Zmluva | Banskobystricky samospravny kraj | Zmluva o podmienkach použitia a vyúčtovania dotácie z dotačného... | |
| 2012-05-14 | 291/2012 | Zmluva | Banskobystrický samosprávny kraj | Zmluva o podmienkach použitia a vyúčtovania dotácie z dotačného... | |
| 2012-05-11 | 16/2012 GMM | Objednávka | Avest s.r.o. | Tlač veľkoplošných propagačných banerov | 234.00€ |
| 2012-05-11 | 14/2012 GMM | Objednávka | Lindis Ladislav LI-NOX | Plnofarebná tlač plagátov | 115.20€ |
| 2012-05-11 | 20120219 | Faktúra | Avest s.r.o. | Tlač veľkoplošných propagačných banerov, polep baneru | 234.00€ |
| 2012-05-11 | 15/2012 GMM | Objednávka | Ing. Jozef Szabó - FINITI | Cartridge do tlačiarne | 101.64€ |
| 2012-05-10 | 7738170164 | Faktúra | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky za 4/2012 | 96.18€ |
| 2012-05-10 | 122012 | Faktúra | Slovenská asociácia knižníc | Členský príspevok Sl. asociácie knižníc za rok 2012 | 20.00€ |
| 2012-05-07 | 2012200 | Faktúra | Ing. Jozef Szabó - FINITI | Náplne do tlačiarne | 101.64€ |
| 2012-05-07 | 00252012 | Faktúra | Lindis Ladislav LI-NOX | Tlač plagátov | 115.20€ |
| 2012-05-07 | 1058111 | Faktúra | RSNET s.r.o. | Internet 5/2012 | 39.83€ |
| 2012-05-07 | 33812 | Faktúra | Ladislav Matheides | Technik PO - kontrola komína | 21.60€ |
| 2012-05-07 | 30412 | Faktúra | Ladislav Matheides | Výkon činnosti technika PO a BOZP za 5/2012 | 55.46€ |
| 2012-05-07 | 15235 | Faktúra | BALEX, s.r.o. | Kancelársky materiál | 57.30€ |
| 2012-05-07 | 120070 | Faktúra | Ing. Michal Kalina - MÉDIA | Konzervátorský materiál, čistiace potreby | 62.97€ |
| 2012-05-07 | 2/2012 | Zmluva | Panorama Slovakia s.r.o. | Realizácia záchranného archeologického výskumu "Rimavská... | 1 200.00€ |
| 2012-04-30 | 7204569615 | Faktúra | Slovak Telekom, a.s. | Hlasové služby 4/2012 | 10.07€ |
| 2012-04-30 | 220235305 | Faktúra | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné 10. 1. 2012 - 17. 4. 2012 | 342.58€ |
| 2012-04-24 | 7203991981 | Faktúra | Slovak Telekom, a.s. | Hlasové služby 3/2012 | 19.99€ |
| 2012-04-24 | 038555749 | Faktúra | UNIQA Biztosító Zrt. | Poistenie zbierkových predmetov zapožičaných z Maďarskej... | 174.24€ |
| 2012-04-24 | 0112039271 | Faktúra | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Stravné lístky | 960.00€ |
| 2012-04-24 | 038555750 | Faktúra | UNIQA Biztosító Zrt. | Poistenie zbierkových predmetov zapožičaných od fyzických osôb... | 100.99€ |
| 2012-04-24 | 038555748 | Faktúra | UNIQA Biztosító Zrt. | Poistenie zbierkových predmetov zapožičaných z Maďarského... | 100.99€ |
| 2012-04-18 | 12/1704/149 | Faktúra | PREDATOR Jozef Várhelyi | Montáž prietokového ohrievača vody | 50.00€ |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- nasledujúca ›
- posledná »
© Banskobystický samosprávny kraj